lunes, agosto 25, 2025

No basta con verificar que la factura esté timbrada y registrada en el SAT

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En México, la validación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) es una obligación crucial para garantizar el cumplimiento fiscal y evitar sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). No basta con verificar que una factura esté timbrada y registrada; es imprescindible realizar una validación exhaustiva para prevenir riesgos financieros, errores contables y problemas administrativos.

Omitir este proceso puede derivar en deducciones incorrectas, inconsistencias fiscales y la exposición a auditorías, lo que podría generar multas significativas. Además, en el ámbito operativo, la falta de validación puede provocar pagos duplicados, errores en la conciliación contable y retrasos en la aprobación de facturas, afectando la estabilidad financiera de la empresa.

¿Qué elementos se deben validar en un CFDI?

Validaciones obligatorias

Estas validaciones aplican a todos los CFDI recibidos en tu organización.

Estructura XML: Revisar que el CFDI cumpla con los requisitos técnicos del Anexo 20 del SAT y que su formato sea legible por los sistemas contables.

Datos fiscales: Asegurar que el RFC, nombre y código postal del emisor y receptor coincidan con los datos registrados en el SAT.

Validez ante el SAT: Verificar que el CFDI esté correctamente timbrado y registrado en los sistemas del SAT.

Listas negras del SAT: Confirmar que el emisor no esté listado como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) o como “No Localizado”.

Duplicidad: Asegurar que la factura no haya sido registrada ni pagada previamente.

Alteraciones: Validar que el CFDI no haya sido modificado después de su emisión, asegurando su integridad.

Forma y método de pago: Verificar que los datos sean correctos, asegurando coherencia entre la forma de pago utilizada (transferencia, tarjeta, efectivo) y el método de pago declarado (Pago en una sola exhibición – PUE o Pago Diferido – PPD).

Validaciones para CFDI de proveedores

Cuando se reciben facturas de proveedores, es necesario complementar las validaciones obligatorias con aspectos operativos y contractuales:

Fecha de recepción: Confirmar que la factura fue recibida dentro de los plazos establecidos y del periodo fiscal correspondiente.

Expediente del proveedor: Verificar que el proveedor cuente con su alta formal y que su documentación esté completa, actualizada.

Coincidencia con el pedido: Validar que el CFDI corresponda con la orden de compra, contrato o presupuesto aprobado, y que los montos facturados sean los correctos.

Método de pago: Si la factura es PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), solicitar el CFDI de Pago correspondiente para su validación.

Complemento de pago: Confirmar que los datos sean correctos y que el CFDI de pago esté relacionado con la factura original.

Claves de producto y servicio: Revisar que las claves de producto y servicio del SAT sean correctas y coincidan con el bien o servicio adquirido.

Impuestos y retenciones: Validar que el IVA y otras retenciones fiscales estén bien calculadas y aplicadas conforme a la ley.

Proveedor de servicios especializados: Si el proveedor ofrece servicios especializados o subcontratación, verificar su registro en REPSE y que cumpla con las normativas fiscales y laborales vigentes.

Autorizaciones internas: Confirmar que el área responsable ha aprobado la factura, y que exista evidencia documental del servicio o producto recibido.

Validaciones para CFDI de viáticos 

Cuando se procesan comprobaciones de gastos de viaje, se deben realizar validaciones adicionales para garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales:

Justificación del gasto: Confirmar que el gasto corresponda a conceptos válidos de viaje, como transporte, hospedaje, alimentación o combustibles.

Cumplimiento de políticas internas: Validar que el gasto se encuentre dentro de los montos permitidos y de acuerdo con las políticas de la empresa.

Método de pago: Verificar que el pago se haya realizado en una sola exhibición (PUE).

Formas de pago válidas: Asegurar que los pagos se hayan realizado con tarjetas empresariales, transferencias bancarias o medios electrónicos que permitan una correcta trazabilidad.

Deducibilidad fiscal: Revisar que los gastos cumplan con los criterios fiscales para ser deducibles y que se encuentren dentro de los límites establecidos según el tipo de gasto.

Automatización: La clave para evitar riesgos y mejorar la gestión

Validar manualmente los CFDI es un proceso complejo, propenso a errores y que consume una gran cantidad de tiempo. La mejor estrategia para optimizar este proceso es la automatización mediante herramientas especializadas.

Un software de validación automatizada permite:

Reducir errores humanos en la verificación de datos.

Prevenir pagos duplicados mediante controles automáticos.

Asegurar el cumplimiento fiscal con validaciones en tiempo real.

Facilitar auditorías con reportes detallados y trazabilidad completa.

Optimizar tiempos y procesos, eliminando tareas manuales repetitivas.

Si la empresa busca soluciones para la gestión automatizada de CFDI, gastos y cuentas por pagar, es fundamental contar con un sistema que garantice una validación precisa y eficiente. Hay herramientas digitales que pueden ayudarte a evitar riesgos fiscales y mejorar el control financiero de una empresa.

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